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长春高新股份2024年企业风险管理与内部控制培训会
2024-04-02
来源:审计部

     为深入贯彻国家各部委多部门联动的全面合规政策要求,集团审计部基于业务需求,落实合规审计及内部控制全面性原则,联合集团人力资源部共同组织风险管理与内部控制审计实务等培训学习,帮助企业构建全面、全员、全过程、全体系的风险管制,特聘请国内权威内控培训专家入企现场授课,统一组织集团内部及各子公司内部控制建设、运行、评价相应责任人员参加学习,以全面提升风险管理和内控的实战能力和水平。

     长春高新股份集团审计部,于2024年3月26日上午九点在集团汇报厅(海容广场27层),召开长春高新集团企业风险管理与内部控制培训启动会。国际注册内部审计师CIA、国际注册内部控制师CICS、内控、风控、内审、财管领域实战专家刘玉娟老师,高新股份监事会主席解兵,高新股份党委副书记/纪委书记陈大飞,高新股份审计部长张旭,高新股份人力资源部长彭飞,集团总部及本次报名参加培训的集团内部10家子公司的业务骨干等参加了此次启动会。

     本次培训为期四天,累计参与培训学员50余人次,培训讲师均是来自上海国家会计学院的师资,有着丰富的实务工作经验及专业积累。授课内容以业务合规为前提,通过高风险业务领域案例解析,对齐认知,从体系建设到落地运行,从评价到持续优化,做了全面梳理,并进行现场答疑及咨询讨论。培训效果良好,学员收获颇丰。